Delegacja:
wskazówki przed wyjazdem:
Podanie do Dyrektora Instytutu:
Wniosek z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd i pokrycie jego kosztów zawierający następujące informacje:
- Cel wyjazdu
- Kraj
- Termin wyjazdu i powrotu
- Środek transportu
- Koszty podróży służbowej (w złotych polskich) łącznie oraz w rozbiciu na składowe:
koszt przelotu/przejazdu,
koszt zakwaterowania,
koszt opłaty rejestracyjnej/konferencyjnej
Podanie do Kwestor UKSW (obecnie p. mgr Katarzyna Szumowska)
Wniosek składamy tylko jeżeli UKSW ma pokryć koszty opłaty konferencyjnej – tutaj konieczny nr konta bankowego, adres instytucji i kwota we właściwej walucie (należy upewnić się, czy organizatorzy podali kwotę z uwzględnieniem podatku) + termin płatności za fakturę
Równocześnie z wnioskami należy złożyć polecenie wyjazdu służbowego (osobny druk na delegację zagraniczną, osobny na krajową),
Polecenie wyjazdu służbowego za granicę:
Polecenie wyjazdu służbowego dla doktorantów i osób nie będących pracownikami UKSW:
Ewidencja przebiegu pojazdu:
BILET LOTNICZY
- zakup biletów lotniczych możliwy jest w dwóch trybach
a) za pośrednictwem firmy, z którą UKSW ma podpisaną umowę (wg wskazówek podanych w w/w Decyzji Kanclerza nr 9/2024), zapotrzebowanie na zakup biletu lotniczego https://dzp.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/25/2024/03/1709543296_zal-d-3-1.pdf
b) zakup realizowany we własnym zakresie – w tym wypadku po powrocie należy złożyć fakturę za zakup biletów wraz z opisem Formularz do opisu faktur – Opis dowodu księgowego [DOCX, 0.02 MB] + wszystkie dokumenty związane z wyjazdem m.in. potwierdzenie płatności, bilet/karta pokładowa itp.
USŁUGA NOCLEGOWA
- usługa noclegowa realizowana tylko we własnym zakresie:
a) należy przygotować szacowanie z min. 3 ofert (wydruki usługi noclegowej, wraz z datą i ceną)
https://dzp.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/25/2023/12/notatka_dzp.docx; wyliczenia brutto/netto/Euro za pomocą kalkulatora UKSW
b) Zapotrzebowanie na usługę noclegową Załącznik do Decyzji Nr 34/2023 Kanclerza UKSW – zapotrzebowanie na zakup [DOCX, 0.03 MB], po akceptacji Zapotrzebowania przez właściwe jednostki, pracownik przystępuje do zakupu usługi noclegowej.
W celu rozliczenia zakupu usługi noclegowej należy złożyć fakturę za zakup usługi noclegowej wraz z opisem dowodu księgowego (+ potwierdzenie przelewu /wydruk z banku)
Formularz do opisu faktur (opis dowodu księgowego) [DOCX, 0.02 MB]
Rozliczenie kosztów podróży służbowej:
- Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia delegacji niezwłocznie po powrocie.
- Faktury, bilety itp. (opisane za pomocą opisu dowodu księgowego zgodnie z Decyzją Kanclerza 37/2023) należy przekazać do dziekanatu.
- Zwrot diety nalicza Kwestura
służbowy wyjazd tzw. bezkosztowy – należy również złożyć podanie do Dyrektora właściwego Instytutu/Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd oraz odebrać z Dziekanatu polecenie wyjazdu służbowego.
Na druku polecenia wyjazdu służbowego należy dopisać czy podczas delegacji zapewniono wyżywienie np. śniadanie w hotelu
Za przygotowanie/ rozliczenie wszystkich dokumentów odpowiada pracownik wyjeżdżający na delegacje/uczestniczący w konferencji.
przykład rozliczenia delegacji zagranicznej:
UBEZPIECZENIE PODCZAS PODRÓŻY
Uprzejmie informujemy, że od 1.12.2024 r. do 30.11.2025 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zawarł umowę na ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW podróży zagranicznych oraz NNW podróży krajowych podróży służbowych osób delegowanych/kierowanych z UKSW.
Osoby te zostaną automatycznie objęte ubezpieczeniem.
Koszt ubezpieczenia będzie pokrywany ze środków ogólnouczelnianych i nie będzie obciążał budżetów jednostek UKSW.
Informacje dotyczące polis (numer polisy, zakres, telefony kontaktowe)